Projetos | Reforma Tributária

Do impacto tributário à
decisão estratégica

Sua empresa está preparada para a transição ao novo regime tributário de consumo? Transformamos a complexidade da Reforma Tributária em diagnóstico, direcionamento e plano de ação com segurança fiscal, previsibilidade econômica e visão estratégica.

Sua empresa está preparada para a transição ao novo regime tributário de consumo? Transformamos a complexidade da Reforma Tributária em diagnóstico, direcionamento e plano de ação com segurança fiscal, previsibilidade econômica e visão estratégica.

Nossa entrega combina visão tributária, leitura operacional e decisão estratégica.

A estrutura foi desenhada para diagnosticar impactos, esclarecer o novo regime de consumo e transformar a Reforma Tributária em um plano concreto de adequação para a empresa.

Valor da consultoria

Análise nobre, organizada e analítica para empresas que precisam agir com clareza.

A consultoria foi estruturada para traduzir a mudança regulatória em impactos reais sobre margem, crédito, operação, cadeia e estratégia. O foco não está apenas na norma, mas na forma como ela altera a competitividade da empresa ao longo da transição.

Diagnóstico do
cenário atual

Mapeamento do modelo tributário vigente, estrutura comercial, operação e exposição inicial.

Modelo atual x IVA Dual

Comparativo entre regras atuais, CBS, IBS, não cumulatividade e transição até 2033.

Projeção dos impactos tributários

Simulações para entender carga efetiva, pressão em margem, formação de preço e crédito ao longo do período de transição.

Revisão de operações, NCM e fornecedores

Leitura operacional para identificar sensibilidade em classificação fiscal, cadeia e custo de aquisição.

Risco e oportunidade

Identificação de riscos e oportunidades

A análise evidencia vulnerabilidades, espaços de preservação de crédito e oportunidades de reposicionamento antes que a transição pressione a operação.

 

Soluções desenhadas para o estágio da empresa diante da Reforma Tributária.

A lógica da entrega muda conforme o nível de maturidade. Algumas empresas precisam primeiro entender impacto. Outras já sabem que precisam agir e estruturar a adequação.

RTC

Adequação à Reforma Tributária

Para empresas que ainda não conhecem o impacto da Reforma e precisam estruturar leitura inicial com profundidade técnica.

Planejamento

Planejamento e Adequação à Reforma Tributária

Para empresas que já entenderam o impacto e agora precisam revisar operação, processos e decisão tributária de forma estruturada.

Entrega orientada

Transição tributária com leitura executiva e plano de ação real.

O projeto não para na explicação da norma. Ele traduz a Reforma em critério de decisão para margem, crédito, processos, sistemas e competitividade.

Diagnóstico inicial:
Clareza sobre impacto e prioridades.

Plano de adequação:
Ação coordenada entre
fiscal, operação e gestão.

Suporte executivo:
Decisões com critério técnico e timing estratégico.

Próximo passo

Solicite um diagnóstico estratégico para definir por qual frente sua empresa deve começar e quais temas exigem priorização imediata.

 

Frentes estratégicas para adaptação segura à Reforma Tributária

A avaliação considera os pontos que mais alteram o desenho econômico da empresa e a segurança da transição para o novo regime de consumo.

Carga efetiva e margem

Leitura da variação de carga e do efeito econômico sobre preço, margem e sustentabilidade da operação.

Créditos tributários

Avaliação de preservação, recuperação e uso eficiente de créditos no contexto da não cumulatividade plena.

Classificação fiscal

Revisão de NCM, enquadramentos e inconsistências que podem comprometer cálculo, crédito e conformidade.

Benefícios fiscais

Mapeamento de fragilidade, perda de efetividade e necessidade de redesenho diante do novo ambiente regulatório.

Fornecedores e cadeia

Análise da cadeia para entender efeitos sobre custo de entrada, crédito, risco e contratos.

Processos e sistemas

Revisão de parametrização, fluxo operacional, ERP e governança para reduzir erro e retrabalho na transição.

Por que agir agora

2033

A transição se estende no tempo, mas as decisões que moldam resultado e risco começam agora.

Segurança fiscal

Antecipar leitura e adequação reduz exposição a erro, glosa, discussão futura e decisões tomadas sem critério técnico suficiente.

Previsibilidade econômica

Simular impactos sobre carga efetiva, margem e preço evita surpresas e melhora a qualidade do planejamento financeiro e comercial.

Vantagem competitiva

Empresas que entendem cedo o novo desenho tributário ajustam operação, cadeia e estratégia com mais velocidade e menos improviso.

Receba uma visão estruturada do projeto de Reforma Tributária.

Conheça como o projeto analisa o cenário atual, mede impactos, identifica riscos, preserva créditos e estrutura a adequação da empresa ao novo modelo tributário.

Diagnóstico:
Leitura da operação atual e pontos de maior sensibilidade.

Adequação:
Plano para crédito, processos, sistemas e governança.

Pilares analisados na adequação tributária

A profundidade do projeto esta na forma como conecta os fundamentos da Reforma

 com impacto real em operação, crédito e governanca.

CBS

IBS

Não cumulatividade plena

Split Payment

Tributação no destino

Crédito financeiro amplo

Regimes diferenciados

Governança da transição

Liderança técnica e estratégica em Reforma Tributária.

Nossa equipe reúne especialistas com décadas de atuação no cenário fiscal brasileiro, preparados para conduzir sua empresa com segurança.

Márcio Flávio

Contador e Administrador CRC 1SP 353177/O-5

Contador Consultivo e Administrador de empresas, especialista em Gestão Empresarial. Com mais de 20 anos de carreira à frente de projetos desafiadores, foi gestor de áreas como Controladoria, Contabilidade, Fiscal e Planejamento Tributário, Planejamento Financeiro e Gestão de Pessoas.

Atualmente se dedica ao planejamento tributário com foco na Reforma Tributária do Consumo. Condução de diagnósticos tributários, modelagem de cenários e análise de impactos financeiros e operacionais frente ao novo modelo IVA Dual. Com experiência em projetos de auditoria fiscal, compliance e reestruturação de processos tributários, lidera a frente comercial e estratégica do Comitê da Reforma Tributária.

Formação acadêmica: Pós-graduando em Reforma Tributária e Prática Fiscal na Contabilidade Facilitada, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, Bacharel em Ciências Contábeis pela UNICID, Bacharel em Administração de Empresas pela UNIFAI.

Letícia de Paula Guerrato

Advogada Tributarista | OAB/SP 429.613

Advogada tributarista, bacharel em Relações Internacionais pela Fundação Santo André e em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Possui pós-graduação em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET) e MBA em Planejamento Tributário e Recuperação de Créditos pelo BSSP Centro Educacional.

Com mais de seis anos de atuação própria, especializa-se em planejamento fiscal estratégico, recuperação de tributos e gestão tributária para pequenas e médias empresas. É secretária da Comissão de Direito Tributário da OAB de São Bernardo do Campo, membro da Comissão de Direito Tributário e da Comissão Especial de Direito Aduaneiro da OAB/SP.


Atualiza-se continuamente em temas ligados à Reforma Tributária, com certificações em Estratégias Práticas de Planejamento e Reforma Tributária para Comércios, Planejamento e Reforma Tributária para Indústrias, e Classificação Fiscal IBS/CBS, CST e NBS no XML — todas pela ABMAX Educacional

Daniela Lima Da Cruz

Consultora Tributária

Especialista em planejamento tributário com ênfase na Reforma Tributária do Consumo e 16 anos de experiência com empresas de grande porte e ambientes tributários complexos. Atua em diagnósticos, adequação de obrigações acessórias e parametrização de sistemas ERP. Participou de projetos como Reforma Tributária 360º, adequação de NF-e/NFS-e e retificação de SPED Fiscal. MBA em Planejamento Tributário pela FMU e formação em Docência do Ensino Superior.

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